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武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算
作者来源日期: 2015-10-20

 目录

第一部分、武汉市城乡建设委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(1)

二、2014年度收入决算表(2)

三、2014年度支出决算表(3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市城乡建设委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市城乡建设委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的13个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位9个、自收自支事业单位4个。

二、部门人员构成

武汉市城乡建设委员会总编制人数577人,其中:行政编制60人,事业编制517人。在职实有人数526人,其中:行政60人,事业466人。

离退休人员297人,其中:离休8人,退休289人。

 

第二部分、武汉市城乡建设委员会2014年度

部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市城乡建设委员会2014年度收入总计36,558万元,支出总计36,558万元。与2013年相比,收入增加25.95%收入增加的原因:政策性增人增资增加和转移支付结转以及当年一般转移支付增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市城乡建设委员会2014年度本年收入合计36,336万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 26,789万元,占本年收入73.73%,事业收入949万元,占本年收入2.61 %,经营收入8,474万元,占本年收入23.32 %,其他收入124万元,占本年收入0.34 %

三、2014年度支出决算情况

武汉市城乡建设委员会2014年度本年支出合计32,877万元。其中:基本支出7,173万元,占本年支出21.82 %,项目支出20,613万元,占本年支出62.7 %,经营支出 5,091万元,占本年支出15.48%

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市城乡建设委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27,011万元。与2013年相比,收、支各增加3,784万元,增长16.29%。主要原因一是政策性增人增资,二是增加转移支付结转2013年以奖代补资金和当年一般转移支付资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市城乡建设委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为16,126万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为16,126万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出6,967万元,项目支出9,159万元。项目支出主要用于规范建筑市场秩序,建立完善对监管人员的内部考评制度,实行综合管理与专业监督相结合,特别是对区级建管部门监管制度、规定、标准、方式进行调整和改革,强化监督执法,落实企业主体责任,保障工程质量、安全生产和文明施工,实施建筑企业及执业注册人员管理专项经费、设计之都专项经费、城建计划建设工作等项目2,978万元;中专教育1,072万元,促进了就业率,改善了学校教学环境;《武汉建设年鉴》编印费、档案“九防”费、全市城建档案收集整理归档经费等项目1,066万元,为社会各界人士和广大读者提供相关信息,保证了档案信息数据安全,解决了市档案局库房使用紧张的情况;造价站建设工程施工现场安全生产、文明施工环境保护费用标准测算等项目317万元,满足了武汉地区市政工程建设项目建议书和可行性研究报告投资估算需要;商品混凝土质量监督及资质管理经费243万元;市政轨道通信、信号监管及轨道交通管理运营等项目697万元。

(一)教育支出()年度预算为1,596万元,支出决算为1,596万元,完成年度预算的100%

(二)社会保障和就业支出()年度预算为1,144万元,支出决算为1,144万元,完成年度预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出()年度预算为247万元,支出决算为247万元,完成年度预算的100%

(四)节能环保支出()年度预算为526万元,支出决算为526万元,完成年度预算的100%,。

(五)城乡社区支出()年度预算为12,031万元,支出决算为12,031万元,完成年度预算的100%

(六)农林水支出()年度预算为350万元,支出决算为350万元,完成年度预算的100%

住房保障支出()年度预算为232万元,支出决算为232万元,完成年度预算的100%

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市城乡建设委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出6,967万元,其中,人员经费5,646万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,321万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市城乡建设委员会有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市城乡建设委员会行政单位1个、全额拨款事业单位9个、自收自支事业单位4个。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度三公经费财政拨款年度预算数为323.26万元,支出决算为277万元,为预算的85.69%。其中:

1因公出国()费用支出决算为34万元,为预算的77.47%,比预算减少9.89万元,主要原因是严格审查因公出国(境)任务、严格控制党政领导干部出访、严格控制出访团组的人数和在外时间、严格规范审批程序,压减因公出国()费用。

2014武汉市城乡建设委员会因公出国()团组6次,10人次,实际发生支出34万元。其中:住宿费6.77万元、旅费17.84万元、伙食补助费1.16万元、培训费1.11万元、杂费7.12万元。主要用于:1、武汉市可持续发展专家组出访英国及爱尔兰,促进我市与英国可持续发展城市合作及与爱尔兰服务外包合作,团组1个、1人次;2、赴阿联酋、日本参加第四届迪拜国际投资年会,访问武汉友好城市大分,庆祝两市结好35周年,举办武汉经贸投资说明会等活动,团组1个、1人次;3、宜居城市与生态文明建设考察团,实地参观高雄、台北等宜居生态文明城市,了解其建设过程,为建设打造宜居武汉提供思路,学习台湾建筑工业化先进经验等,团组1个、5人次;4、历史建筑保护与改造,出访英国团组1个、1人次;5、武汉市大东湖污水传输系统工程建设考察团出访德国,团组11人次;6、水务集团组织赴美国、加拿大排水深隧技术加速推进我市排水深隧研究及建设团组1个,1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为232万元,为预算的101.09%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量59辆。

(2)公务用车运行维护费232万元,为预算的101.09 %,比预算增加2.5万元,主要原因是近年我市城建投资力度的规模逐年增加以及我委承担的全市城建重点项目较多,各重点工程的协调和工地巡查监管工作相应增加,车辆老化运行成本相应增加。主要用于燃料费144.65万元;维修费35.18万元;过桥过路费17.15万元;保险费29.20万元;其他5.82万元。

3.公务接待费支出决算为11万元,为预算的22.06%,比预算减少38.87万元,主要原因落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定精神。主要用于外省工作调研、交流、学校招生接待等方面。

2014年武汉市城乡建设委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费11万元。其中:外省市交流接待2.98万元,主要用于建设管理部门参观学习的接待工作14批次约217人次(其中:陪同约37人次);用于新疆博乐市建设工程质量监督站及博乐市建设工程质量检测中心4名技术干部在汉驻点学习1个月期间的生活物资0.19万元,用于援疆定点对口帮扶慰问物资0.41万元;开展专家评审加班进餐和应急加班等活动7.42万元,39批次约1099人次。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市城乡建设委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入10,663万元,本年支出10,663万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出()支出决算为8万元,主要用于武汉设计双年展办展、市城建重点工程抓文明施工,创精品工程劳动竞赛奖励等方面支出。

(二)资源勘探信息等支出()支出决算为10,655万元,主要用于墙体材料专项基金返退、散装水泥补助及干粉砂浆技术研发与推广等方面支出

九、2014年度其他重要事项的情况

一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市城乡建设委员会机关运行经费支出4587万元,较2013年增加702万元,增长 18.07%。主要原因一是政策性增人增资76万元,二是增加2013年城乡建设与发展以奖代补资金追加结转350万元。三是增加当年一般转移支付386万元及上年结转增加。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市城乡建设委员会政府采购支出总额 1471.96 万元,其中:政府采购货物支出586.38万元、政府采购服务支出885.57万元。

()国有资产占用情况。截至20141231日,武汉市城乡建设委员会共有车辆140辆,其中:一般公务用车63辆,一般执法执勤用车67辆,特种专业技术用车1辆,其他用车9。单位价值200万元以上大型设备1():档案馆储存备份设备154万元。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市城乡建设委员会2014年度部门决算表

 

附件1

2014年度收入支出决算总表(1)

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

26,789

一、一般公共服务支出

27

0

  其中:政府性基金

2

10,663

二、外交支出

28

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

29

0

三、事业收入

4

949

四、公共安全支出

30

0

四、经营收入

5

8,474

五、教育支出

31

2,241

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

32

0

六、其他收入

7

124

七、文化体育与传媒支出

33

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1,144

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

247

 

10

 

十、节能环保支出

36

526

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

17,482

 

12

 

十二、农林水支出

38

350

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

10,655

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

232

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

0

 

22

 

二十二、其他支出

48

0

本年收入合计

23

36,336

本年支出合计

49

32,877

    用事业基金弥补收支差额

24

0

    结余分配

50

3,459

    年初结转和结余

25

222

    年末结转和结余

51

222

总计

26

36,558

总计

52

36,558

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

49=(28+29++48)行;52=(49+50+51)行。

 

附件2

2014年度收入决算表(2)

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,336

26,789

0

949

8,474

0

124

205

教育支出

2,241

1,596

0

597

0

0

48

20503

职业教育

2,142

1,497

0

597

0

0

48

2050302

  中专教育

2,142

1,497

0

597

0

0

48

20509

教育费附加安排的支出

99

99

0

0

0

0

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

99

99

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

1,144

1,144

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1,144

1,144

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

443

443

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

701

701

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

247

247

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

244

244

0

0

0

0

 

2100501

  行政单位医疗

125

125

0

0

0

0

 

2100502

  事业单位医疗

115

115

0

0

0

0

 

2100599

  其他医疗保障支出

4

4

0

0

0

0

 

21007

人口与计划生育事务

3

3

0

0

0

0

 

2100715

  人口和计划生育目标责任制考核

3

3

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

526

526

0

0

0

0

 

21110

能源节约利用

105

105

0

0

0

0

 

2111001

  能源节约利用

105

105

0

0

0

0

 

21112

可再生能源

421

421

0

0

0

0

0

2111201

  可再生能源

421

421

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

20,941

12,039

0

352

8,474

0

76

21201

城乡社区管理事务

19,206

10,304

0

352

8,474

0

76

2120101

  行政运行

1,458

1,458

0

0

0

0

 

2120102

  一般行政管理事务

915

915

0

0

0

0

0

2120106

  工程建设管理

10,565

4,226

0

0

6,263

0

76

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6,268

3,705

0

352

2,211

0

 

21203

城乡社区公共设施

142

142

0

0

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

142

142

0

0

0

0

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

8

8

0

0

0

0

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

8

8

0

0

0

0

 

21299

其他城乡社区支出

1,585

1,585

0

0

0

0

 

2129999

  其他城乡社区支出

1,585

1,585

0

0

0

0

 

213

农林水支出

350

350

0

0

0

0

 

21301

农业

350

350

0

0

0

0

 

2130126

  农村公益事业

350

350

0

0

0

0

 

215

资源勘探信息等支出

10,655

10,655

0

0

0

0

 

21560

散装水泥专项资金支出

479

479

0

0

0

0

0

2156099

  其他散装水泥专项资金支出

479

479

0

0

0

0

0

21561

新型墙体材料专项基金支出

10,176

10,176

0

0

0

0

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

10,176

10,176

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

232

232

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

232

232

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

151

151

0

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

64

64

0

0

0

0

 

2210203

  购房补贴

17

17

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

附件3

2014年度支出决算表(表3

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,877

7,173

20,613

0

5,091

0

205

教育支出

2,241

531

1,710

0

0

0

20503

职业教育

2,142

531

1,611

0

0

0

2050302

  中专教育

2,142

531

1,611

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

99

0

99

0

0

0

2050999

  其他教育费附加安排的支出

99

0

99

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,144

1,132

12

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1,144

1,132

12

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

443

443

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

701

689

12

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

247

240

7

0

0

0

21005

医疗保障

244

240

4

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

125

121

4

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

115

115

0

0

0

0

2100599

  其他医疗保障支出

4

4

0

0

0

0

21007

人口与计划生育事务

3

0

3

0

0

0

2100715

  人口和计划生育目标责任制考核

3

0

3

0

0

0

211

节能环保支出

526

0

526

0

0

0

21110

能源节约利用

105

0

105

0

0

0

2111001

  能源节约利用

105

0

105

0

0

0

21112

可再生能源

421

0

421

0

0

0

2111201

  可再生能源

421

0

421

0

0

0

212

城乡社区支出

17,482

5,041

7,350

0

5,091

0

21201

城乡社区管理事务

15,747

5,041

5,615

0

5,091

0

2120101

  行政运行

1,458

1,458

0

0

0

0

2120102

  一般行政管理事务

915

0

915

0

0

0

2120106

  工程建设管理

7,667

2,464

1,762

0

3,441

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,707

1,119

2,938

0

1,650

0

21203

城乡社区公共设施

142

0

142

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

142

0

142

0

0

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

8

0

8

0

0

0

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

8

0

8

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

1,585

0

1,585

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

1,585

0

1,585

0

0

0

213

农林水支出

350

0

350

0

0

0

21301

农业

350

0

350

0

0

0

2130126

  农村公益事业

350

0

350

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

10,655

0

10,655

0

0

0

21560

散装水泥专项资金支出

479

0

479

0

0

0

2156099

  其他散装水泥专项资金支出

479

0

479

0

0

0

21561

新型墙体材料专项基金支出

10,176

0

10,176

0

0

0

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

10,176

0

10,176

0

0

0

221

住房保障支出

232

229

3

0

0

0

22102

住房改革支出

232

229

3

0

0

0

2210201

  住房公积金

151

151

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

64

61

3

0

0

0

2210203

  购房补贴

17

17

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

附件4

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

16,126

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

10,663

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

1,596

1,596

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,144

1,144

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

247

247

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

526

526

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

12,039

12,031

8

 

12

 

十二、农林水支出

39

350

350

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

10,655

0

10,655

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

232

232

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

0

0

0

 

22

 

二十二、其他支出

49

0

0

0

本年收入合计

23

26,789

本年支出合计

50

26,789

16,126

10,663

年初财政拨款结转和结余

24

222

年末财政拨款结转和结余

51

222

222

0

   公共预算财政拨款

25

222

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

0

 

53

 

 

 

收入合计

27

27,011

支出总计

54

27,011

16,348

10,663

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

 

 

 

 

50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

 

 

 

 

 

附件5

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16,126

6,967

9,159

205

教育支出

1,595

531

1,064

20503

职业教育

1,496

531

965

2050302

  中专教育

1,496

531

965

20509

教育费附加安排的支出

99

0

99

2050999

  其他教育费附加安排的支出

99

0

99

208

社会保障和就业支出

1,144

1,132

12

20805

行政事业单位离退休

1,144

1,132

12

2080501

  归口管理的行政单位离退休

443

443

0

2080502

  事业单位离退休

701

689

12

210

医疗卫生与计划生育支出

247

240

7

21005

医疗保障

244

240

4

2100501

  行政单位医疗

125

121

4

2100502

  事业单位医疗

115

115

0

2100599

  其他医疗保障支出

4

4

0

21007

人口与计划生育事务

3

0

3

2100715

  人口和计划生育目标责任制考核

3

0

3

211

节能环保支出

527

0

527

21110

能源节约利用

106

0

106

2111001

  能源节约利用

106

0

106

21112

可再生能源

421

0

421

2111201

  可再生能源

421

0

421

212

城乡社区支出

12,031

4,835

7,196

21201

城乡社区管理事务

10,304

4,835

5,469

2120101

  行政运行

1,458

1,458

0

2120102

  一般行政管理事务

915

0

915

2120106

  工程建设管理

4,226

2,464

1,762

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,705

913

2,792

21203

城乡社区公共设施

142

0

142

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

142

0

142

21299

其他城乡社区支出

1,585

0

1,585

2129999

  其他城乡社区支出

1,585

0

1,585

213

农林水支出

350

0

350

21301

农业

350

0

350

2130126

  农村公益事业

350

0

350

221

住房保障支出

232

229

3

22102

住房改革支出

232

229

3

2210201

  住房公积金

151

151

0

2210202

  提租补贴

64

61

3

2210203

  购房补贴

17

17

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1=(2+3)栏。

 

附件6

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

公开部门:武汉市城乡建设委员会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,967

5,646

1,321

30101

30101 基本工资

1,071

1,071

0

30102

30102 津贴补贴

1,025

1,026

0

30103

30103 奖金

152

152

0

30104

30104 社会保障缴费

427

427

0

30106

30106 伙食补助费

28

28

0

30107

30107 绩效工资

701

700

0

30199

30199 其他工资福利支出

209

209

0

30201

30201 办公费

107

0

107

30202

30202 印刷费

9

0

9

30203

30203 咨询费

1

0

1

30204

30204 手续费

1

0

1

30205

30205 水费

7

0

7

30206

30206 电费

123

0

123

30207

30207 邮电费

23

0

23

30209

30209 物业管理费

223

0

223

30211

30211 差旅费

28

0

28

30212

30212 因公出国(境)费用

1

0

1

30213

30213 维修(护)费

13

0

13

30214

30214 租赁费

238

0

238

30215

30215 会议费

5

0

5

30216

30216 培训费

13

0

13

30217

30217 公务接待费

8

0

8

30218

30218 专用材料费

5

0

5

30226

30226 劳务费

93

0

93

30227

30227 委托业务费

12

0

12

30228

30228 工会经费

26

0

26

30229

30229 福利费

22

0

22

30231

30231 公务用车运行维护费

130

0

130

30239

30239 其他交通费用

54

0

54

30240

30240 税金及附加费用

10

0

10

30299

30299 其他商品和服务支出

167

0

167

30301

30301 离休费

66

66

0

30302

30302 退休费

1,093

1,093

0

30304

30304 抚恤金

29

29